Bonsoir
Notre exercice comptable se termine au 1er juillet.
J’ai saisi 2 factures hors mouvements bancaires afin de les comptabiliser sur l’exercice en cours et non sur le suivant. Comment faire lors de la future synchronisation de notre compte bancaire (dans qq jours) pour rapprocher ces futurs débits bancaires sur notre compte avec ces saisies par anticipation ?
MErci
Cordialement
Sébastien